按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
中共南充市纪律检查委员会,在中共南充市委和中共四川省纪委领导下,按照《党章》的规定开展工作;南充市监察局属市政府序列,在市政府和省监察厅领导下,按照《中华人民共和国行政监察法》的规定开展工作。市纪委机关与市监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。
(二)2014年主要工作
2014年,委局在市委市政府、省纪委监察厅的领导下,认真贯彻落实党的十八届四中全会、十八届中纪委三次和四次全会、省纪委十届三次全会、市纪委五届四次全会精神,深入开展党的群众路线教育实践活动,着力推进反腐体制机制创新,坚持“老虎、苍蝇”一起打,始终保持反腐的高压态势,全市党政廉政建设和反腐败工作取得明显成效。
1、加强作风建设,深入开展“正风肃纪“专项行动,全市纪检监察机关查办涉及“四风”典型案件143件,查处党员干部166人,公开点名曝光68件(次)
2、加大查办案件力度,全市纪检监察机关全年受理信访举报1752件,同比增长33.1%;初核案件651件,同比增长14.6%;立案524件,同比增长22.7%;
3、完善惩防体系构建,加强反腐倡廉宣传,加快6大基地建设;强化干部日常监督,规范权力运行监督制约体系。
二、部门概况(介绍部门决算单位构成、机构设置情况)
委局属财政全额拨款一级预算单位,实行行政单位会计制度。单位内设机构15个室(部),下设纪检监察教育中心,为财政全额拨款二级独立核算单位。
三、收支决算总体情况
2014年我单位收入决算总额为1870.67万元,其中:当年财政拨款收入1693.88万元,其他收入18.11万元,年初结转和结余158.68万元。收入决算总额较2013年1803.56万元增加67.11万元。
2014年支出决算总额为1870.67万元,其中:一般公共服务支出1599.37万元,医疗卫生43.68万元,住房保障支出40.15万元,年末结转和结余187.47万元。支出决算总额较2013年1803.56万元增加67.11万元。
四、财政拨款支出决算情况
我单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障市纪委监察局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障市纪委监察局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出1599.37万元,主要用于市纪委监察局机关正常运转的日常支出及专项业务工作的经费支出。
(二)医疗卫生支出43.68万元,主要用于按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
(三)住房保障支出40.15万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
五、公共预算财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2014年我单位无因公出国(境)费用开支。
(二)公务接待费
2014年公务接待费2.54万元,较2013年决算数11.15万元下降77.22%。2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待11批计110人次,共计支出2.54万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费66.39万元,较2013年决算数69.43万元下降4.38%。
2014年按规定更新购置公务用车1辆,车辆购置支出27.39万元,主要用于查办案件工作。截至2014年12月底,单位共有车辆10辆,其中:轿车7辆、越野车2辆、其他车型1辆。
2014年车辆运行维护费支出39万元,用于保障委局机关工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附表1.2014年收支决算总表
附表2.2014年财政拨款支出决算表
附表2-1.2014年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2.2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3.2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
附表3.2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
附件:中共南充市纪委 南充市监察局2014年部门决算附表
2014年收支决算总表
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表1 | |||
单位名称:市纪委 | 单位:万元 | ||
收入
|
支出
|
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项目
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2014年决算数
|
项目
|
2014年决算数
|
一、财政拨款收入 |
1,693.88
|
一、一般公共服务支出 |
1,599.37
|
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 |
18.11
|
七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43.68
|
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十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 |
40.15
|
||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 |
1,711.99
|
本 年 支 出 合 计 |
1,683.20
|
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 |
158.68
|
其中:转入事业基金 | |
其中:经营结余 | 年末结转和结余 |
187.47
|
|
其中:经营结余 | |||
收 入 总 计 |
1,870.67
|
支 出 总 计 |
1,870.67
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注:本表反映部门本年度收支余整体情况。 |
2014年财政拨款支出决算表
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表2
|
单位名称:市纪委
|
|
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|
|
|
|
单位:万元
|
|||
项目
|
财政拨款支出
|
|||||||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
公共预算财政拨款支出
|
基金预算财政拨款支出
|
||||||
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
1,664.80
|
1,664.80
|
782.16
|
882.64
|
|
|
|
|||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1,580.97
|
1,580.97
|
698.33
|
882.64
|
|
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
1,580.97
|
1,580.97
|
698.33
|
882.64
|
|
|
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
698.33
|
698.33
|
698.33
|
|
|
|
|
201
|
11
|
02
|
一般行政管理事务
|
497.24
|
497.24
|
|
497.24
|
|
|
|
201
|
11
|
04
|
大案要案查处
|
137.33
|
137.33
|
|
137.33
|
|
|
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检监察事务支出
|
248.07
|
248.07
|
|
248.07
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
43.68
|
43.68
|
43.68
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
43.68
|
43.68
|
43.68
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
43.68
|
43.68
|
43.68
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
40.15
|
40.15
|
40.15
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
40.15
|
40.15
|
40.15
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
40.15
|
40.15
|
40.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的支出情况。 |
2014年日常公用支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||
表2_2 | ||||||||||||||||
单位名称:市纪委 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 34.77 | 1.06 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
2014年日常公用支出财政拨款决算明细表 | |||||||||||||||
表2_2 | |||||||||||||||
单位名称:市纪委 | 单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 34.77 | 1.06 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | ||||||
201 | 类(类名称) | 34.77 | 1.06 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | |||||
201 | 11 | 款(款名称) | 34.77 | 1.06 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | ||||
201 | 11 | 01 | 项(项名称) | 34.77 | 1.06 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | |||
租赁费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
0.01 | 19.24 | 10.23 | 0.01 | 3.58 | |||||||||||
0.01 | 19.24 | 10.23 | 0.01 | 3.58 | |||||||||||
0.01 | 19.24 | 10.23 | 0.01 | 3.58 | |||||||||||
0.01 | 19.24 | 10.23 | 0.01 | 3.58 |
2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||
表2_3 | ||||||||||||||||||
单位名称:市纪委 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 220.20 | 10.70 | 128.33 | 0.31 | 3.34 | 77.32 | 0.20 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 180.05 | 10.70 | 128.33 | 0.31 | 3.34 | 37.17 | 0.20 | ||||||||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 180.05 | 10.70 | 128.33 | 0.31 | 3.34 | 37.17 | 0.20 | |||||||||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 180.05 | 10.70 | 128.33 | 0.31 | 3.34 | 37.17 | 0.20 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | ||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 40.15 | 40.15 | |||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 40.15 | 40.15 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.15 | 40.15 |
2014年“三公”经费财政拨款支出决算表 | ||||||
表3 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | “三公”经费财政拨款支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
市纪委 | 68.93 | 66.39 | 27.39 | 39.00 | 2.54 | |
注:“三公”经费财政拨款支出含当年财政拨款安排支出和以往年度结余结转资金安排支出。 |